类 别 | 财政预决算 | ||||
索 引 号 | RMZF/2017-1895 | 发布机构 | 运管局 | 发文日期 | 2017-09-13 |
文 号 | 来 源 | 庆城县运管局 | 关键字 |
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家及本县道路运输市场管理发展和促进经济与社会发展的方针、政策和法律、法规;制定全县道路运输市场管理的实施意见和办法。
2、研究全县道路运输市场管理促进经济与社会发展的重大问题,优化运输市场资源的配置,会同相关部门研究确定全县道路运输发展重大布局;推动全县道路运输管理创新体系建设,提高运输市场创新能力;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目、引进项目的论证与决策。
3、研究拟订运输市场管理改革方案、政策措施;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的道路运输管理创新体制和机制。
4、组织管理道路运输企业、营运车辆许可登记、安全维护、驾培市场和运输维修市场相关的合法权益保护等工作;归口管理全县营运车辆正常运行工作和驾乘人员的安全继续教育工作。
5、参与研究道路运输市场资源的合理配置,提出充分发挥运管人员积极性,营造运输市场良好环境。
6、承办县道路运输兴县领导小组交办的工作。
7、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。
二、机构设置
庆城县道路运输管理局属独立核算财政补助事业单位,内设3个股室(办公室、运政大厅、执法大队)。办公室负责单位日常工作运转、协调与各业务单位及内部股室之间的关系,全局财务收支、资产管理工作,掌握局里各项工作进展情况、协助局长抓好全局各项工作;运政大厅办理道路运输企业、营运车辆行政许可、审验等工作;执法大队负责各运输企业、驾培市场、车辆维修市场的安全维护和全县道路运输市场正常运行、驾乘人员的安全继续教育等工作。
三、人员情况
2016年末本部门实有人数32人,其中:在职人员26人,离休1人,退休5人,抚养遗属3人.
四、收入支出情况
1、本部门2016年度总收入376.38万元,较上年度减少了69%,其中财政拨款302.14万元,占总收入的81%,其他收入74.24万元,占总收入的19%;支出375.04万元,较上年度减少了13%。年末结转结余1.34万元。
2、2016年度本部门一般公共预算财政拨款年初结转33.04万元,本年收入269.10万元,其中基本支出244.59万元,占支出的81%(人员经费164.10万元,较上年度增加了33%,公用经费80.49万元,较上年度增加了57.66万元,主要是单位整体拆迁租赁费增加),项目支出57.55万元,占支出的19%,年末结转结余0万元。按支出功能分类一般公共服务支出社会保障和就业支出35.38万元,较上年度增加了48%,交通运输支出266.75万元,较上年度增加了71%。增加主要原因是上年度应完成的预算支出在2016年度完成支出。
3、“三公”经费说明
(1)本年度无因公出国(境)费;
(2)车辆运行费5.39万元,较上年度增加了26%,较年初预算减少了13%,主要用于道路运输市场监管和非法车辆营运;
(3)本年度公务接待费0.94万元,全年共接待上级主管部门督查指导本单位各项工作16批次76人,较上年度增加了24%,较年年初预算减少了21%。
五、资产情况
截止2016年12月31日,本部门总资产总额515.42万元,固定资产54.29万元,其中房屋11.34万元,执法执勤用车2台,价值126.02万元;其他固定资产30.34万元单位,价值50万元以上的通用设备0万元。
六、政府采购
本部门2016年度政府采购支出共计0.66万元。按采购方式公开采购0.66万元,政府采购货物支出0.66万元。
七、政府基金
2016年度本部门政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入支出0万元,年末结转结余0万元。
八、绩效管理
2016年度本部门无此项业务
九、名词解释
1、财政拨款收入 :县级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:预算单位再“财政拨款收入”以外取得的收入。
3、年初结转和结余:以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按规定继续使用的资金。包括财政拨款结转和结余、其他收入结转和结余。
4、基本支出:为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
5、项目支出:在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或使用发展目标所发生的支出。
6、“三公经费”:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
7、工资福利支出:单位开支的在职职工哈编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险等。
8、商品服务支出:是指单位购买商品和服务的支出。
9、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出(离退休人员及抚养人员)
附件:庆城县运管局2016年度部门决算公开附表.xls
庆城县道路运输管理局
2017年9月13日